一、岗位职责:1、负责收集公司各单位、各部门管理制度和工作流程,并对其执行情况进行审计评价;2、根据负责人安排独立执行对公司各业务模块的常规审计工作,并形成专项报告;3、负责内控缺陷整改进度统计、检查、推进与报告,提交部门负责人审核;4、收集公司内外部合规信息,受理违规事件举报,出具调查报告;
其他要求二、岗位要求:1、年龄40岁以下,本科及以上学历(财务管理等相关专业);2、熟悉现行会计准则,公司财务管理及上市公司监管方面的法律法规,具备内审或外审等专业知识,并能熟练运用;3、熟悉办公软件、金蝶K3、逻辑能力强、计划性强;4、具有一定财务英语阅读能力;5、有上市审计经验者优先考虑;6、具备2-3年以上审计相关工作经验;
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