1、建立和完善内部审计制度体系,促进内部审计监督工作制度化、规范化;2、编制年度审计计划并组织实施,定期报告审计工作情况;3、对所属公司的财务收支和经营绩效进行审计;4、对所属公司负责人进行经济责任审计;5、对所属公司开展专项审计或审计调查工作;6、对所属公司物资(劳务)采购、工程招标、重大固定资产投资建设项目以及重要经济合同的执行情况进行审计监督;7、对所属公司内部控制和风险管理情况进行审计监督;
其他要求1、本科学历,财务管理或财务其他相关专业;2、从事会计师事务所或审计工作三年以上;
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